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岳阳市发展和改革委员会2024年度部门预算

发布时间: 2024-01-19 15:30 浏览次数: 1
岳阳市发展和改革委员会2024年度部门预算
目录
第一部分  2024年部门预算说明
第二部分  2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分  2024年部门预算说明
  一、部门基本概况
  (一)职能职责
1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。拟定全市能源发展战略、规划、计划和政策。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度,协调解决有关重大问题。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。
3、研究提出全市国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议,综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。
4、研究提出和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革,推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案。负责推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。
5、研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施长江经济带和洞庭湖生态经济区建设。
6、负责投资综合管理,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划。规划全市重大建设项目和生产力布局,按权限审批、核准、审核、备案重大项目,审批、管理政府投资项目初步设计概算。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。研究提出市重点建设项目计划,负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。组织编制区域规划并协调实施。研究制订并统筹促进市内区域协调发展的战略、规划和重大政策。拟订并组织实施以工代赈规划和计划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施。统筹协调区域合作和对口支援工作。
8、组织拟订综合性产业政策,负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展有关重大问题。统筹全市服务业发展与改革,组织拟订并推动实施服务业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,研究协调解决扩大居民消费中的重大问题,拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订战略性新兴产业发展规划政策;会同有关部门组织拟订实施高技术产业发展、产业技术进步规划政策;研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;实施高新技术产业发展的宏观指导,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
11、推进可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。负责能源行业统计、预测预警;拟订煤炭、电力、石油、天然气、新能源、可再生能源和分布式能源发展规划、计划和政策并组织实施。
12、拟订全市价格改革方案和年度计划,研究提出价格调控目标和政策建议,组织实施价格总水平调控。组织起草有关价格收费法规草案和政策。承担省市管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。
13、指导和协调全市公共资源交易平台建设,牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设,研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,协调有关重大问题。
14、围绕全市社会经济发展的重大问题,组织开展调查研究;统筹协调有关部门提出经济工作的方案和措施;对有关部门向财经委提出的事项,进行评估研究并给出建议;承担市财经委相关会议会务工作;协调开展重大经济决策落实情况的督查,总结经验并进行典型推广。
15、研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通中长期规划,拟订全市粮食市场体系建设与发展规划,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议,组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警,指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应,承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。负责推进粮食质量安全监管监测体系建设,指导全市粮食质量监督检验机构的设置并依法实施监督。负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划,组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准,负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理,负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责直属粮食企业国有资产监管工作。
16、承担市产业园区建设、长江经济带发展、落实粮食安全责任制等10多个市级议事协调机构的日常工作。  
17、完成市委、市政府交办的其他任务。
  (二)机构设置
  根据编委核定,我委内设27个科室,所属事业单位3个,全部纳入2023年部门预算编制范围。
 内设科室分别是 :办公室、国民经济综合和规划科、法规科、固定资产投资科、产业发展科(园区科)、农村经济科和对口支援科、工业交通科、财贸服务和信用建设科、资源节约环境保护和两型社会建设科、社会发展科、服务价格和收费管理科、商品价格和调控管理科、行政审批科、区域协调发展科(长江办)、能源科、评估督导科、成本调查监审科、体制改革科(市特许办)、财经科、粮食产业发展科、粮食调控与储备科、物资储备科、人事科、财务科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理科。
所属事业单位分别是 :岳阳市重点项目事务中心、岳阳市发展改革事务中心、军粮供应中心。
  二、部门预算构成
  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
     1、本单位预算仅含本级预算。
  三、部门收支总体情况
  本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
  (一)收入预算
  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度年本单位收入预算2769.56万元,其中,一般公共预算拨款2769.56万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2024年收入较去年增加772.87万元,主要是因为粮食部门人员转隶以及增加四海揽才人员,人员增加导致。
  (二)支出预算
  2024年本部门支出预算2769.56万元,其中,201一般公共服务支出2160.46万元,208社会保障和就业支出281.42万元,210卫生健康支出182.46万元,221住房保障支出145.22万元,支出较去年增加772.87万元,主要是因为单位人员增加。
  四、一般公共预算拨款支出预算
  2024年一般公共预算拨款支出预算2769.56万元,其中,201一般公共服务支出2160.46万元,占78.01%;208社会保障和就业支出281.42万元,占10.16%;210卫生健康支出182.46万元,占6.59%;221住房保障支出145.22万元,占5.24%;具体安排情况如下:
  (一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为2752.06万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
  (二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为17.50万元(数据来源见表20),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:办案费专项支出2.50万元,主要用于开展专项检查办案等服务支出方面,财经办经费专项支出15.00万元,主要用于围绕全市社会经济发展的重大问题,组织开展调研;统筹相关方案和措施;对相关事项进行评估;承担相关会议会务工作;协调落实情况督查、总结及推广等方面。
  五、政府性基金预算支出
  2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。
  六、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款399.70万元(数据来源见表12),比上一年增加72.37万元,增加/降低22.11%。主要原因是我委人员增加,办公费用及其他一般公用支出提高。
  (二)“三公”经费预算
  本部门2024年“三公”经费预算数21.45万元(数据来源见表14),其中,公务接待费6.45万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费15.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费15.00万元)。2024年三公经费预算较上年增加7.45万元,主要原因是24年国家、省市相关部门调研增多;公务车运行时限较长,维修维护费用增加。
  (三)一般性支出情况
  本部门2024年会议费预算1.00万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开2次会议,人数140人,内容为党中央统一部署的主题教育;培训费预算1.00万元,拟开展2次培训,人数285人,内容为开展主题教育的培训;2023年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
  (四)政府采购情况
 本部门2024年政府采购预算总额267.5万元,其中工程类0万元,货物类77万元,服务类190.5万元。
  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
  截至上年底,本部门共有车辆5辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,其他用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。
  2024年拟报废处置车辆0辆,其中:报废处置领导干部用车0辆,报废处置一般公务用车0辆,报废处置其他用车0辆,报废处置部门价值50万元以上通用设备0台,报废处置部门价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。
  2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
  (六)预算绩效目标说明
    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2769.56万元,其中,基本支出2752.06万元,项目支出17.50万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
  七、名词解释
  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分  2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


附件:2024岳阳地区部门预算公开表(功能科目到明细) .xlsx